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內部審計與財務風險管理 廣州:2023年09月09日
【課程宗旨】 我們能給您解決的問題 如何保證企業經營管理合法合規? 如何保證企業資產的安全? 如何確保企業財務報告以及相關信息的真實完整? 如何提高企業經營的效率和效果? 如何促進企業實現發展戰略? 如何評估與防范財務風險,保證企業永續經營? 如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施加以優化? &hellip......
國有企業紀檢監察干部履職能力提升高級研修班 昆明:2023年09月11日
課程介紹 習近平總書記在二十大報告中指出,我們要落實新時代黨的建設總體要求,健全全面從嚴治黨體系,全面推進黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高。建設高素質專業化紀檢監察干部隊伍是推動新時代紀檢監察工作高質量發展的關鍵,習近平總書記多次對紀檢監察隊伍建設工作作出重要指示,強調“努力建設一支政治素質高、忠......
業務流程架構與跨部門流程建設 北京:2023年09月12日
參課對象 董事長、總裁/副總裁、總經理/副總經理、COO、CIO、流程總監(流程管理部門負責人及專職人員)、各業務領域及職能領域負責人、流程建設推進委員會成員 課程大綱 1.業務流程分層與業務流程重組(BPR) 本單元學習目標:回顧業務流程的基本概念和典型問題,理解企業業務流程分層標準,明確業務流程體系建設的目的、意義......
國有企業大監督體系建設與監事會工作實務專題培訓班 成都:2023年09月20日
課程介紹 2023年是我國全面建設社會主義現代化國家的第一年,新的《公司法》修改草案對公司制企業的監督制度將做出調整,哪些公司將不再設監事會?哪些公司將仍然要設監事會?不設監事會的公司如何完善監督制衡機制?設監事會的公司將如何完善監督制度提高監督效能?為什么監事會依然是《公司法》規定的監督機構,這都是完善中國特色現代企......
企業內部控制與風險管理(1天) 北京:2023年09月22日
課程介紹 內控是企業全面風險管理的必要環節和重要手段,財務部門作為內控制度的監督部門和最主要的執行部門,您是否遭遇到以下問題: - 總部與子公司內控體系建設水平差異大、內控管理權責不清、接口不明、流程銜接不暢該怎么辦? - 財務對業務和產品不熟悉,在采購談判、采購管控時力不從心該怎么辦? - 內控職能如何涵蓋識別企業內......
應收賬款管理和信用風險控制與催收實戰技巧 上海:2023年09月23日
課程背景: 當前,我國絕大多數企業都面臨“銷售難、收款更難”的雙重困境。一方面,市場競爭日益激烈,為爭取客戶訂單,企業提供幾近苛刻的優惠條件,利潤越來越??;另一方面,客戶拖欠賬款,銷售人員催收不力,產生了大量呆帳、壞帳,使本已單薄的利潤更被嚴重侵蝕……。這一切,都源于......
新常態下現代審計技術與方法培訓班 呼和浩特:2023年10月09日
課程對象 財務總監、財務經理、會計經理、內部審計經理等財務管理層人員 課程大綱 ⑴新常態審計的背景、內涵和特點; ⑵新常態下審計工作的新發展; ⑶現代審計方法的發展趨勢; ⑷現代科學技術在審計中的運用; ⑸審計技術創新實踐; ⑹分析性技術的運用; ⑺審計心理學與談判; ⑻內部審計的溝通技巧; ⑼審計取證的法律風險預防;......
業務流程架構與跨部門流程建設 深圳:2023年10月13日
參課對象 董事長、總裁/副總裁、總經理/副總經理、COO、CIO、流程總監(流程管理部門負責人及專職人員)、各業務領域及職能領域負責人、流程建設推進委員會成員 課程大綱 1.業務流程分層與業務流程重組(BPR) 本單元學習目標:回顧業務流程的基本概念和典型問題,理解企業業務流程分層標準,明確業務流程體系建設的目的、意義......
向華為學習-先進企業內控實踐 上海:2023年10月19日
課程收益 通過此課程的學習,了解到: 內控基礎知識 內控能帶來的管理收益 內控建設工作思路 內控考核方案 先進企業內控實踐等 課程對象 企業各部門中高層 課程大綱 一、內控基本概念 1.內部控制:為了達成經營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現CARES目標。 C法律法規遵從 A業務目標達成 R......
企業風險管理策略與精選舞弊案例解析 廣州:2023年10月27日
課程介紹 舞弊,是企業不容忽視的管理風險。從政策到環境,從財務到運營,從管理到決策無不暗藏舞弊危機。 隨著全球資本市場的發展、信息技術的革命、競爭環境的變化,企業出現舞弊的機會與利益日益增大。日前,美國舞弊檢查師協會(ACFE)發布2018年度相關的報告中顯示,51%的案件都和賄賂以及腐敗相關。無疑,企業舞弊的治理變得......